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采购员岗位职责

2024-06-16 03:22:48 编辑:join 浏览量:523

采购员岗位职责

采购员岗位职责(通用10篇)

任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。下面我们来看看采购员岗位职责,欢迎阅读借鉴。

1、 主动与申购部门联系,核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等,避免差错,按需进货,及时采办保证按时到货。

2、 熟悉市场行情及进货渠道,坚持“货比三家,比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、 以搞好“采购供应,保障经营需要”为原则,抓好采购管理,了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况,掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求,熟悉各种物资采购计划。

4、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商,要准确了解、掌握市场供求即时行情,适时组织采购。

5、 按“谁经手谁负责”的原则,要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责,要尽可能多渠道采购,降低采购成本,提高采购质量;

6、 及时完成部门下达的各项采购任务,及时保障企业正常经营需求,严格执行酒店采购管理制度,采购均以“物资申购单”为依据。

7、 严格执行公司各项财务制度及规定,并坚持“凭单采购”的原则,购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人,按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、 服从公司财务监督,遵守公司有关规章制度及员工守则。

  采购员必知:

1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚,并将相关信息及时同业务沟通,严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.

4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.

6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析,并追踪材料的去向.

9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.

10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商,让供应商做相关记录并存档以备用。

12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的`最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.

13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.

14.供货商在报价时,有三种方式:

(1)报可以转厂价

(2)开增值税票(注明是含多少点)

(3)不用转厂也不用开税票(普通收据)。

以上情况一定要在报价单上说明清楚,以防事后发生不愉快的争议.

15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.

16.若因时间紧迫关系,要求将物料直接从供应商寄客户时,采购员一定要获得上司的批准,且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单,采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中,并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

18.对于利润过低的销售报价,采购员一定要给上司审核方可报给业务,以保持公司的利润空间。

  岗位职责

1、服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

2、负责公司的物资设备的采购工作;

3、负责对营业外收入的管理与交费的追踪;

4、负责办理交验报账手续;

5、对所承担的工作全面负责;

6、负责制定商品毛利计划和商品价格,对商品价格进行统一管理;

7、对所采购的物资设备要有申购单并上报采购主管;

8、有权拒绝未经领导同意批准的采购定单;

9、负责卖场本大类商品结构的制定与调整;

10、完成公司各项指标:营业额毛利周转率等;

11、负责对所采购材料质量数量核对工作;

12、负责对本大类商品的分类编码;

13、负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报;

14、负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。

15、协助做好有关物资采购工作的事项;

16、负责供应商的.开发和与供应商的谈判,引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品;

17、负责促销商品的选取和与厂家的谈判,并协助卖场和企划部门开展相关促销活动;

  采购员的素质要求

1、谈判应变潜力;

2、原则性强,工作细心,能吃苦耐劳;

3、市场调研分析潜力;

4、具有较强的工作职责感和事业心;

5、诚实守信拒绝回扣。

6、营销策划潜力;

7、具备三方面的知识:管理科学知识专业知识商品基础知识;

8、社交潜力;

9、具有中专以上文化程度。

1、加强法制学习,树立法制观念,自觉抵制不良之风。

2、负责公司物资的采购工作。

3、采购物资时,根据市场行情波动,做好购价比价议价工作,采购的物资务必质优价廉。

4、办理物资入库手续,在保证数量相符的状况下,持产品的`合格证资质证发票合同等四证交保管员验收。

5、完成领导交办的其他工作。

6、按公司下达的物资计划,核对仓库库存,拟订采购方案,及时采购所需物资。

7、掌握公司各部门物资的需求及消耗状况,熟悉各种物资的供应渠道和市场行情,与物资供应方建立良好的关系,按照《合同法》的规定签订购货合同。

8、熟悉掌握各类物资的名称规格型号用途和生产厂家,以及有关材料性能质量标准。

1、热爱本职工作钻研业务掌握信息精打细算计划采购保证供应。

2、严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料,严禁采购腐败变质食品和过期食品。

3、在工作中,做到主动服务用心工作公私分明。

4、严格遵守各项方针政策和某场管理规定,自觉遵纪守法,做到大公无私廉洁奉公。

5、使用支票,严格按照支票管理使用办法执行,妥善保存,及时报帐,并记录使用开支项目。

6、采购员在主任的组织领导下,分工负责采购供应各食堂的主副食油料调料厨具劳保和必需的.原材料。

7、坚持以采促俏,以销定采,勤采勤销的原则,发扬"四勤"(眼勤口勤手勤腿勤)精神,坚决完成领导交给的各项工作任务。

8、采购原材料人库,务必经保管员过秤验收,发票签字,并经主任和公司领导审核发票签字,凭人库单方能报帐。

1、根据业务需求制定采购计划,保证物资及时充足供应,对生产过程监控,协调,确保准时,保质保量完成产品交付与生产

2、进行供应商的评价和管理,并建立合理的采购流程,建立供应商档案,维护好良好的客户关系

3、协助业务部门按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,并降低采购成本

4、督促管理订单的'发放,进度,出运及供应商货款信息

5、负责建立采购合同,补充协议,验收清单等采购档案的收集和整理。

6、负责采购人员的工作安排和指导及岗前培训和在岗考核

7、对外交流有礼貌,树立良好的公司形象,不得随意告知他人公司的信息

8、做到以公司利益为重,不索取回扣,不收供应商回扣和礼品,遵守国家法律

1、负责公司工程材料采供工作;按项目要求提供样品,同时按市场规则询价,为投标提供投标成本价

2、按供应计划市场询价,货比三家,对比材料供货商及材料采购价格,并上报部门经理。

3、了解材料市场供应及价格变化情况,按计划限额及下料单、供货通知单采购,满足质量及施工进度要求。

4、根据作业流程接受确认下料单、供货通知单,负责下单生产、验货、配货、出货、补件和生产进度的跟踪,核对发货情况,直至材料交付完成。

5、负责公司采购材料的验货工作;认真核对材料品种、等级、规格、编号、数量并形成装箱清单及图纸,与送货单一并交施工现场签收。

6、掌握材料的性能、质量要求,按检验批次按要求提供合格证、检测报告或质量保证书,无合格证或质量保证书的材料不得进场;配合现场按检验批次报验;登记补件和退货并跟踪处理;对购进的.不符合要求的材料,及时退换货。

7、掌握材料市场实际供应价格及投标预算报价,如材料供应价格≥投标预算报价时 , 其价格需及时反馈给采购部经理,办理有关报批手续后方可进货。

8、及时报送采购和发货资料,配合做好统计核对工作;配合财务对帐工作。

1、贯彻执行上级有关材料工作的规定,及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息,并随时与供应商协商调整材料供应价格;收集材料供应商品牌库,物资采购信息管理,建立供应商的战略合作伙伴,随时可以利用材料发票资源,建立完成的进货渠道,对每种材料建立1—2个供货点,以求供货平衡。

2、建立材料供货合同台账,严格履行合同,根据项目部提供的'材料清单逐项登记,了解图纸中材料设计参数要求和指定品牌,对建设工程材料、设备采购的询价,货比三家,在保证质量的前提下真正做到物美价廉,对大重物资的采购,需要变更原定点单位,或价格有大的浮动的情况下,必须向主管经理请示汇报。

3、材料采购方式选择,材料采购对象确定和材料加工订货,对每天进库物资必须在验收合格后进行记账,注明进货厂商家、地址、价格、数量等,进场的各种材料产品合格证、质检报告的收集,工程材料质量监督管理,进库前材料验收发现质量问题,采购员应在当天负责处理,最迟不得超过三天。由于退货发生的费用,由采购员向供货厂索赔。

4、负责对剩余材料按照规格、品种进行清点记录,并及时向技术负责人汇报数字,以便做下一步材料计划,进货单在材料验收合格后,应在当天报销,最长不得超过三天。

5、从事建筑业采购多年,会开车者优先。

1、协助开展采购工作,协助上级或者领导开展采购工作,采购的询价、比价、优质供应商筛选,对在途货物进行跟踪,及时催交货物。

2、采购合同管理,负责各类采购合同管理,打印,保管,录入登记等,对采购合同进行校对、请款等工作,每月对采购合同按规定进行分类归档。

3、报表制作,负责制作各类采购报表的;

4、供应商信息管理,负责管理公司采购供应商信息,管理类各供应商名册和联系方式等,做电子档和纸档保管工作。

5、每月与财务对帐工作,负责与财务部每月进行一次对帐工作,包括付款申请或票据回收等工作,这些都需要每个月完成的'哦。协助采购与财务部进行采购款项对账工作。

6、跟踪货物入库,协助领导及时跟踪货物入库情况,包括货物在运辅过程中出现的问题解决等。保证采购货物的及时性。

1.根据集采操作流程,完成采购流程中的需求统筹、合同签订及供应商管理、评价,实现对业务全生命周期采购流程的统筹管理;

2.统筹业务连续性管理、风险管理,项目实施进度、实施过程及结果反馈。梳理项目执行痛点并优化,提升项目执行效率和业务执行效果,优化客户体验;

3.建立数据分析体系,定期收集项目相关数据并进行行业分析,熟悉使用SQL、Python等工具,为业务方向决策提供依据;

4.不断挖掘业务成本空间,控制成本支出,与供应商谈判降低成本;

5.针对不同业务性质,对供应商进行分类管理,将供应商业务整体表现反馈前端形成闭环。具备产品思维,并挖掘供应商合作潜力,维系良好的供应商合作关系。

6.制定及维护增值权益业务的`制度、流程及管理办法。

1、按照公司规定的采购流程,根据订货计划要求,进行合理采购操作;

2、优化供货渠道,做好询价、议价,供应商开发、维护和调整工作;

3、及时协调解决采购物料过程中产生的供货问题;

4、负责采购流程中到货结算、特殊情况处理、供应商协调等工作;

5、满足公司销售要求,保证公司产品的'供应和合理库存;

6、执行并完善成本降低及控制方案;

7、处理日常采购其他相关事务。

标签:岗位职责,采购员

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